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缴纳员工个人社保部分借其他应付款300贷银行存款300 计提工资加社保部分借管理费用5300贷应付职工薪酬5000其他应付款社保300,员工打进来300借银行存款300贷其他应付款社保300 这样做社保贷方有余额300;应该余额为0,请问老师我这是哪里出错了

84785040| 提问时间:2023 11/13 17:00
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,最后一步,个人社保,是从员工工资扣除的,不是打进来的300
2023 11/13 17:01
84785040
2023 11/13 17:04
该怎么做会计分录?员工工资不加社保部分吗?
小锁老师
2023 11/13 17:04
是员工工资中扣除社保,扣除个人社保,我给你说
小锁老师
2023 11/13 17:05
1.计提工资    借:××费用(管理/销售等)    贷:应付职工薪酬——工资    2.计提社保(企业部分)    借:××费用(管理/销售等)    贷:应付职工薪酬——社保    3.次月发放工资时    借:应付职工薪酬——工资    贷:其他应收款——社保(个人部分)    应交税费——应交个人所得税    库存现金/银行存款或现金    4.上交杜保    借:应付职工薪酬——社保(企业部分)    其他应收款——社保(个人部分)    贷:银行存款或现金 
84785040
2023 11/13 17:13
员工本来这个月没有工资只有社保,后来让员工把他自己承担的社保打给公司,那会计分录是借银行贷方是什么?冲减管理费用工资可以吗?
小锁老师
2023 11/13 17:14
可以,可以冲减工资的
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