问题已解决
老师,应付账款有供应商好多年都没业务往来了,只有给他们的公户付款记录,没有发票。所以导致借方成好多负数咋处理?
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速问速答老师4是什么
2023 11/13 21:38
84784996
2023 11/13 21:45
我们私营医院,有好多供应商都不来往了,要人家补票不可能的,如果全部放在长期待摊费用,以后摊销,我们这么多供应商这样处理不好吧,还有你指的未来适当的期间指什么特定时候?
王超老师
2023 11/13 21:36
你好
可以采取以下措施进行处理:
1.清理应付账款:首先,需要对应付账款进行清理,核实未结清的账款,确认是否存在借方负数的情况。如果存在借方负数,需要进一步核实相关账目和记录,确保数据的准确性。
2.联系供应商:如果存在借方负数,需要联系供应商,确认是否能够提供相应的发票或其他合规凭证,以解决借方负数的问题。如果供应商已经不再存在或者无法提供发票等凭证,需要进一步考虑其他解决方案。
3.会计处理:对于多年没有业务往来的供应商,需要进行相应的会计处理。可以根据具体情况,通过“长期待摊费用”、“预付账款”等科目进行核算。例如,可以设置“长期待摊费用——应付账款”科目,将借方负数调整到该科目中,并在未来适当的期间内进行摊销。
4.
王超老师
2023 11/13 21:40
他字数限制了,没办法显示出来
税务处理:如果供应商无法提供发票等合规凭证,将导致无法在税前扣除相应的费用。因此,需要在税务方面进行处理。可以向税务部门咨询相关政策,并根据具体情况进行处理。
王超老师
2023 11/13 22:24
我这边只是举一个例子的