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老师,我们是一般纳税人,员工去参加技能培训,产生的培训费可以开具专票用来抵扣增值税吗?

84784975| 提问时间:2023 11/14 09:12
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,这个进项可以抵扣的
2023 11/14 09:13
84784975
2023 11/14 09:31
好的,谢谢老师!还有就是我们公司在酒店去给合作单位搞项目宣传加专业知识培训,发生的酒店场地租用费、现场参加人员的餐费,现场给参加学习人员的笔,记事本,公文包,包括带领人员去实地学习发生的旅客运输服务费,马路边上做的广告制作费,这些都是我们公司出钱,想问一下老师,这些发票开了专票,可以正常勾选抵扣吗?
家权老师
2023 11/14 09:33
需要区分是培训费还是宣传费?
84784975
2023 11/14 09:42
老师,偏向宣传费多点,其中还有一张酒店开的餐费专票,我都不知道咱办了,请老师指导一下,感谢!
家权老师
2023 11/14 09:46
餐费专票不能抵扣的。其他的学习和宣传都可以抵扣
84784975
2023 11/14 09:48
哦,好的老师,那我这餐费专票该怎么处理合适呢?
家权老师
2023 11/14 09:50
做不抵扣勾选就行了
84784975
2023 11/14 10:00
哦,好的老师,做了不抵扣勾选后,这张餐费专票价税合计金额共5292元,是当做普票来使用吗?需要做价税分离吗?
家权老师
2023 11/14 10:04
是的,直接含税价做账就是
84784975
2023 11/14 10:10
好的,明白了!谢谢老师指导!老师就是上面我描述的那一系列费用,我这边该怎么做账务处理合适呢?
家权老师
2023 11/14 10:12
按费用类别计入管理费用下边的明细
84784975
2023 11/14 10:27
老师可以全部计入销售费用——广宣费 吗?
家权老师
2023 11/14 10:29
不可以的,要分清费用的性质
84784975
2023 11/14 10:42
发票有:办公文具发票,餐票,住宿发票,会务票,旅客运输服务票,广告制作费发票,以上这些该怎么归类呢?
家权老师
2023 11/14 10:49
按用途归类就是了,办公费,差旅费,会议费,宣传费
84784975
2023 11/14 10:56
哦,好的老师!办公费,差旅费,会议费记在管理费用下面对吗?宣传费计入销售费用下面对吗?
家权老师
2023 11/14 10:59
是的,就是那样子的哈
84784975
2023 11/14 11:17
好的!感谢老师耐心解答!那笔5292元餐费归属在管理费用——会议费,合适吗?然而那笔2600元的旅客运输服务费我不知道归属在哪类啊?
家权老师
2023 11/14 11:21
要搞清楚为啥发生那么大餐费?和客运费?
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