问题已解决

您好,请问应付暂估入账如何冲回?分录要怎么做呀

84785029| 提问时间:2023 11/14 16:49
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,按照这个会计分录做负数就行
2023 11/14 16:50
84785029
2023 11/14 16:55
之前账上做了暂估一直没有处理的,这个不对吧
东老师
2023 11/14 16:56
那肯定是不对的  粗腰冲销了 才行
84785029
2023 11/14 16:56
现在这个暂估还是这样挂着的,
东老师
2023 11/14 16:57
是的 冲销了 就行了的 
84785029
2023 11/14 17:00
那是要收到发票,才能冲销吗发票没有相同金额哦
东老师
2023 11/14 17:00
对收到发票再冲销也行
84785029
2023 11/14 17:03
还是像您 前面说的做个相同负数分录就可以的
东老师
2023 11/14 17:03
冲销像我说的这么做就行了
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