问题已解决

老师,公司购入一批货,直接出口的,10月30日到口岸,10月30月签收入库,货款已支付,发票11月开具的,这种我10月份要如何做分录?

84785018| 提问时间:2023 11/14 17:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,10月份暂估入库,因为没有票,借 库存商品  贷 银行存款,这个时候库存商品是价税合计计入
2023 11/14 17:04
84785018
2023 11/14 17:08
老师,发票是10月30日开了张,又红冲了,11月1日开的票,这种也是先暂估是吗?
小锁老师
2023 11/14 17:08
嗯对,这种也是属于跨月的
84785018
2023 11/14 17:12
老师,暂估入库先不做数量、单价核算,按付款金额暂估入库是吗?
小锁老师
2023 11/14 17:13
可以,对的,理解的对
84785018
2023 11/14 17:17
老师,哪入库单也是按暂估的开吗?还是暂时不
小锁老师
2023 11/14 17:18
这个是按照暂估的写的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~