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老师,你好!关于2023年度享受增值税进项税额加计抵减政策会计分录怎么处理,是按享受后的税额计提做账还是正常做账,把享受部分做营业外收入吗?

84784995| 提问时间:2023 11/15 08:53
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023 11/15 08:54
84784995
2023 11/15 08:58
附加税就按抵减后的增值税计提吧!
家权老师
2023 11/15 09:00
是的,就是那样子的哈
84784995
2023 11/15 09:01
好的,谢谢老师的解答!
家权老师
2023 11/15 09:06
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
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