问题已解决

公司是贸易公司 做出口的 开出口普通发票的时候 税率开成了13% 我申报增值税的时候 需要怎么填报? 按照正常需要交税的报表去申报 我又要怎么申报?

84784999| 提问时间:2023 11/15 10:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,13%销售货物里面填写的。
2023 11/15 10:35
84784999
2023 11/15 10:42
有已经填报好的模板吗? 或者老师您可以帮我看一下填哪里吗
郭老师
2023 11/15 10:43
你好,没有模板13%销售货物开具的其他发票,第一行第三列和第四列附表一里面。
84784999
2023 11/15 11:13
有点看不懂呢 我现在的问题就是 我比如在8月开错发票了 把税率0% 开成13% 跨月才发现的 我8月的报表我知道要正常申报 然后9月把开错的发票冲掉 再申报9月报表 我想知道 8月和9月的报表需要怎么填
84784999
2023 11/15 11:13
我可以把报表发给老师您 您帮我填一下过来吗
郭老师
2023 11/15 11:16
截图看下 还有金额多少
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~