问题已解决
老师好,如果9月权责发生制收入100万,开票50万。10月权责发生制收入20万,开票150万。 那么10月怎么申报增值税收入啊?
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您好,这个的话,10月份是属于,申报,20万这个的
2023 11/15 10:50
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 10:50
然后开票的150,剩下130当做预收
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2023 11/15 10:57
老师,能帮我看看,这个增值税申报怎么填吗? 10月份 开票销售额填多少,未开票销售额填多少啊?
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2023 11/15 10:58
老师,能帮我看看,这个增值税申报怎么填吗? 10月份 开票销售额填多少,未开票销售额填多少啊?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 10:59
未开票的是130,然后开的是20,这个意思的,一共150
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2023 11/15 11:56
老师 ,意思是,10月权责发生制收入20万,开发票了150万,那么10月申报增值税,怎么申报(开票销售额填多少,未开票销售额填多少?)
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 11:57
是不是意思?你一共1,700,000的收入,然后开了150万对吧
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 11:57
如果是那200,000没有开票的话,200,000作为未开票收入
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2023 11/15 13:57
不是170万 不是170万,我说的很清楚啊 10月收入20万,但是开出去的发票是150万元,什么申报(开票销售额填多少,未开票销售额填多少?)
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2023 11/15 13:59
那意思是一共150对吧,你开出去150,那你开票的位置就是写150,未开票不写,因为你这部分全部开票了,而且也包含了,和9月份一样,这个意思