问题已解决

老师,我们结转销项,进项后,未交3千多,申报的时候有上期留底的,抵扣下来本月没得需要交的税,那前面做的还需不需要结转销项,进项呢

84785029| 提问时间:2023 11/15 11:00
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 要结转销和进项科目 
2023 11/15 11:01
84785029
2023 11/15 11:02
结转了后3千多未交的,但实际抵扣了留底的本月就没得交税的呀
玲老师
2023 11/15 11:03
你好   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84785029
2023 11/15 11:05
上期留底的怎么结转呢
玲老师
2023 11/15 11:06
你好 会自动抵扣的呢  不用处理
84785029
2023 11/15 11:09
账上有上期留底的,需要结转吗
玲老师
2023 11/15 11:12
不用结转,可以的,就是直接抵扣就行了。
84785029
2023 11/15 11:15
账上未交3千多,但是留底自动抵扣了,本期未交是0,账对不上,
玲老师
2023 11/15 11:18
那你如果要结转,就都转到转出未交增值税了。
84785029
2023 11/15 11:19
你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专
84785029
2023 11/15 11:19
是哪一步的分录呢
玲老师
2023 11/15 11:23
你上面说有余额科目的 
玲老师
2023 11/15 11:23
实际工作中这个不用处理的 是直接抵就行了 
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