问题已解决
老师你好,我们是行政单位,报废处置以前年度的固定资产,怎么做分录呢
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1.将待处理的固定资产转入清理时:借:待处理财产损溢-待处理财产价值借:待处理财产损溢-处理净收入借:固定资产累计折旧贷:固定资产
2.报经批准核销时:借:资产处置费用贷:待处理财产损溢-待处理财产价值贷:待处理财产损溢-处理净收入
3.处理完毕有收入的(上交财政部分):借:应缴财政款贷:待处理财产损溢-待处理财产价值贷:待处理财产损溢-处理净收入
2023 11/15 12:51
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84785033 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/15 12:58
老师,这是以前年度的资产,今年处置的话,不走累计盈余这个科目嘛?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 13:02
这个有的话就用这个科目