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老师这题在计算消费税时,没有计算(3)进口小汽车的消费税,为什么

84784977| 提问时间:2023 11/15 14:24
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,进口环节是缴纳给海关的,这个是税务机关,所以不选
2023 11/15 14:24
84784977
2023 11/15 14:27
哦哦哦哦明白了谢谢老师,老师我还想问一下防伪税控系统开具的增值税发票,有没有说可以全额抵免的规定,就是不仅税款 连买价 都可以抵扣 而且他不是进项税额抵扣,而是直接在税款里抵扣?
小锁老师
2023 11/15 14:28
嗯对是这个意思的
84784977
2023 11/15 14:29
老师 那这题为什么说“进项税额抵扣”它不是不算进项税额吗?而且我还有一个问题,它不是连买价都可以抵扣吗,这里也只抵扣了税额,为什么呢?
小锁老师
2023 11/15 14:31
是这样的他这个抵扣,说明的是金额,一个是金额,一个税额,你看看,这俩不一样啊
84784977
2023 11/15 14:36
老师,我想的不是这个~~我想问的两个问题是:1、防伪税控系统开具的增值税发票,可以抵减增值税,但是呢,它是直接抵减,而非直接算作进项税,不是吗?老师您上面也说是这个意思了,可是这题答案里确说入进项税,我很疑惑,这个应该不算进项税而是直接抵免的吧?  2、防伪税控系统开具的增值税发票,不仅税额能扣,而且金额也能扣,金额加税额都能扣,不是吗,老师您上面也说是这样了,可是这题答案里只扣了税额,并不扣金额,是为什么呢? 麻烦老师解答,谢谢老师!!
小锁老师
2023 11/15 14:37
这个是属于进项税,方位税控,他不是减免,不是递减,就是进项税款扣除,而且也只扣除税款,不是金额,上边那个是海关税款不计算
84784977
2023 11/15 14:43
那老师我想问一下这题,也是有关防伪控税的 某家电零售企业为增值税一般纳税人,假设20**年3月发生购销业务如下: (1)本月购入彩色电视机一批,取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价款64000元、增值税8320元;支付运输费用,取得增值税专用发票上注明价款为10000元、增值税900元 (2)采取以旧换新方式销售电冰箱30台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱零售价为2147元/台。 (3)上月未抵扣完的增值税进项税额为6120元。注:当期获得的增值税专用发票已认证并申报抵扣。
84784977
2023 11/15 14:43
根据上述资料和税法规定,回答下列问题: 计算该家电零售企业本月发生的进项税额为()元。 请问老师,这题是9220嘛?感谢老师
小锁老师
2023 11/15 14:46
进项税额我给你写一下   8320+900=9220  然后记得最后考虑6120这个
84784977
2023 11/15 14:48
6120是不属于进项税的,但是算增值税的要考虑进去是吗老师
小锁老师
2023 11/15 15:50
恩对就是这个意思的了
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