问题已解决

老师帮我看看这个分录哪里出了问题

84785046| 提问时间:2023 11/15 15:20
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 进项税额转出 不是这样写分录的 跟销项税额一样 直接写借方 结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)就好了
2023 11/15 15:22
84785046
2023 11/15 15:26
但是我认证了,不应该进进账吗
84785046
2023 11/15 15:28
这是收到招待发票怎么写分录,我放到待认证,又转进账了
84785046
2023 11/15 15:29
老师可以按申报表写个完整的分录吗?对话10次结束,怕不会,谢谢
bamboo老师
2023 11/15 15:30
借:应交税费-应交增值税-销项税额 2415929.21 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12.96 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 226360.67 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  2415929.21+12.96-2263610.67=152331.5 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 152331.5 贷:应交税费-未交增值税152331.5 应该这样写分录的  您前面写的不对的
84785046
2023 11/15 15:35
那进账税额转出科目借贷方最后平吗?
bamboo老师
2023 11/15 15:36
进账税额转出科目借贷方最后平的啊 您前面应该还有笔12.96转出的分录啊 借:管理费用等 12.96 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12.96 您写了吗?
84785046
2023 11/15 15:40
这么做分录的
bamboo老师
2023 11/15 15:50
你不是在待认证进项税额里面吗 怎么上面又是进项税额转出?
84785046
2023 11/15 15:56
所以我不会做了,原因是有一张招待的住宿专票金额216.04,税额12.96,我做了借:招待费216.04 待认证12.96 贷:其他应收款229 我又把待认证转到进账,又做结转增值税的分录,就做不平了
bamboo老师
2023 11/15 15:59
借:应交税费-应交增值税-进项税额 12.96 贷;应交税费-待认证进项税额12.96 这个是应该勾选认证的 对么 
84785046
2023 11/15 16:01
是的,主表进账里包含了这个数
bamboo老师
2023 11/15 16:05
您申报表里面是进项税额转出啊  被您填了转出了 
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