问题已解决

老师,我这个9月的待认证分录是不是错了?我这个月认证了要怎么做账啊

84785025| 提问时间:2023 11/15 18:40
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
正确的,没有认证就是这么做 认证之后借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2023 11/15 18:44
84785025
2023 11/15 18:46
老师。那我的摘要怎么写?然后我的附件是直接用发票吗?
郭老师
2023 11/15 18:48
第一个是史某某产品入库,第二个是认证某某发票,第二个没有原始凭证,第一个是发票。
84785025
2023 11/15 18:55
老师,我这个是一张发票,因为公司只有一张车,车间和办公室都用,所以我就一边一半,那按照您说的那种是不是我还是只能做管理费用啊
郭老师
2023 11/15 18:58
建议都做管理费用  这就相当于是整个企业都使用
84785025
2023 11/15 19:26
明白了,老师。谢谢您
郭老师
2023 11/15 19:32
不用客气工作愉快
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~