问题已解决

去年11月多缴纳增值税(企业招用退役士兵增值税减免9000元,当时申报未填报该项),导致增值税多缴纳9000元,账务没有任何处理。今年10月做了对去年11月增值税的更正申报,更正成功后税局退了增值税9000元,应该怎么记账?这个已经跨年度了

84785011| 提问时间:2023 11/16 09:52
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,你们可以现在更正,然后的话,借 银行存款9000  贷其他收益9000
2023 11/16 09:54
84785011
2023 11/16 09:55
在应交税费这个科目上不用去动它是吧
小锁老师
2023 11/16 09:57
嗯对,是这个意思的了
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