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老师好,为什么抵消的时候单独抵消了坏账,为什么不抵消应收应付,应收应付从500到300

84784955| 提问时间:2023 11/16 09:54
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是这样的,因为抵消应收应付的话,必须是原值抵消的,因为应付没有坏账,应收计提的坏账单独抵消
2023 11/16 09:56
84784955
2023 11/16 10:07
老师您回答的专业,我想再问个问题,就是营业成本也是损益类为什么不换成未分配利润年初,换未分配利润年初有什么规律
84784955
2023 11/16 10:08
就是中间的一部分一心笔记规律
小锁老师
2023 11/16 10:10
是这样的,存货的话,如果有为实现部分,那么最后是借 营业成本  贷 存货的,因为合并报表是假设先卖出,所以结转营业成本,他是借 期初未分配利润  贷 存货
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