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请问一下开具的进项认证了,然后这个月做转出,要怎么做分录,转出的原因是因为发票开错了,又重开了正确的

84784991| 提问时间:2023 11/16 14:51
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84784991
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
我这个是因为开错票重新开了的哟,进项转出的税额要转增成本吗?那我上个月是正常入账正常结转成本,这个月做了进项转出跟重新开具了发票,我要怎么入账,成本又怎么做分录
2023 11/16 14:55
84784991
2023 11/16 14:58
是呀,开错了,跨月红冲重新开了,上个月认证了的,这个月进项转出,这个月要怎么做账
84784991
2023 11/16 15:00
借,库存商品,进项税额,贷:应付账款;借:主营业务成本,贷:库存商品
84784991
2023 11/16 15:08
我直接借:库存商品负数,进项税额转出,贷应付负数,然后重开的就借:库存商品,进项税额,贷:应付可以吗
东老师
2023 11/16 14:52
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
东老师
2023 11/16 14:57
意思是不是开错了,然后开红字了?
东老师
2023 11/16 14:58
你上个月做账的时候具体是怎么做的?发给我看一下
东老师
2023 11/16 15:01
借主营业务成本成本负数 贷应付账款负数,重新开发票,再按这个做账
东老师
2023 11/16 15:09
对,没错,就是这么做就可以了
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