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计提工资和发放工资的账务处理,正规做法怎么做
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速问速答同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
2023 11/16 16:25
84785013
2023 11/16 22:55
如果实际发的工资跟计提的工资总额不一致,怎么做?
易 老师
2023 11/16 23:02
同学您好,同学您好,要查明差异原因才能按原因进行处理的
84785013
2023 11/16 23:20
计提工资是根据申报的工资来的吗
易 老师
2023 11/16 23:21
同学您好,是的没错, 是这样的
84785013
2023 11/16 23:22
如果申报了工资,但是没有发工资,银行流水里只交了个税和社保公积金,怎么做账呢
易 老师
2023 11/17 09:09
借应交税费个人所得税,,贷银行存款。