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老师 我们医院今年 1-3 月份医保款应收 125 万,医保结算扣除了 45 万,后又结算奖励 18 万,二月份医保局预拨了 一月份的 58 万,现收到后期全部应收账款40 万,请问老师应该如何记账?

84784996| 提问时间:2023 11/17 08:45
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.一月份医保款收入:借:银行存款 125万贷:应收医保款 125万 2.二月份医保款收入:借:银行存款 58万贷:应收医保款 58万 3.二月份医保款结算扣除:借:应收医保款 45万贷:银行存款 45万 4.二月份医保款结算奖励:借:银行存款 18万贷:应收医保款 18万 5.三月份医保款结算奖励:借:银行存款 40万贷:应收医保款 40万
2023 11/17 08:46
84784996
2023 11/17 08:51
老师 是 1-3 月一共是 125 万,期间报账结算直接扣除 45万和奖励 18 万,并没有走银行存款,属于系统扣除。2 月份预拨付了我们医院 58 万,后期剩余的 40 万 今天刚清算完 拨付到公户
84784996
2023 11/17 08:55
麻烦老师解答下
朴老师
2023 11/17 09:06
1.一月份和二月份的分录:借:银行存款 125万贷:应收医保款 125万 2.二月份预拨付的分录:借:银行存款 58万贷:应收医保款 58万 3.三月份结算扣除45万和奖励18万后,剩余部分为40万,该部分直接拨付到公户的分录:借:银行存款 40万贷:应收医保款 40万
朴老师
2023 11/17 09:06
没走银行存款咋给你打款
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