问题已解决
请问,今年暂估的成本,只要明年5月31日前汇算清缴前拿到发票就不用纳税调增,这句话不明白,假如12月份账全部做好了
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这个时间点回来的发票可以税前扣除。
2023 11/17 09:30
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2023 11/17 09:33
那汇算清缴的这个无发票的金额需要写吗
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2023 11/17 09:33
这个就是正常扣除了,不用再调整了,也没有其他的了。
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2023 11/17 09:34
扣除的成本里包括这个后面取来发票的数据。
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2023 11/17 09:37
我想表达的是当时暂估借库存贷应付,假如到明年三月拿到发票,我12月的账已经做好了,怎么弄
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2023 11/17 09:39
你好发票放原来凭证后面就行
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2023 11/17 09:41
那拿到发票不是要入库再冲红之前发票吗
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2023 11/17 09:42
还有个进项税额
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2023 11/17 09:43
你好 这样先红冲暂估再按发票入账
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2023 11/17 09:45
假如我的发票三月拿到的,我这笔分录做在什么时候
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 09:46
你好取得发票的月做分录
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2023 11/17 09:48
那你刚不是说发票放原来凭证后面,分录做在三月份吗,好像逻辑不对
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2023 11/17 09:51
你好 没有进项的情况下 这样处理可以
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2023 11/17 09:53
肯定有进项啊
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2023 11/17 09:55
有进项后面按进项回复了,现在还有疑问吗?