问题已解决

老师好,新接的帐。原来账上在没有付房租的情况下,为摊销房租,记科目:借预付账款272000元贷:其他应付款,7月份支付了10万房租,但没开来发票,借:其他应款款10万 贷:银行存款10万,10月份支付了172000元,借:其他应付款172000 贷:银行存款172000,开过来272000的发票,我把这发票粘在一起就行吧?不需要做别的账目处理了吧?谢谢老师

84784967| 提问时间:2023 11/17 10:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的。你的预付账款现在还有余额吧,你没有摊销不是吗?
2023 11/17 10:48
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