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重点群体减免税的,7800一年的,更正申报10月份增值税的时候,这里本期发生额,本期应抵减,本期实际抵减分别怎么填?

84784979| 提问时间:2023 11/17 10:59
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在进行10月份增值税更正申报时,针对重点群体减免税的情况,以下是一般的填写指南: 1.本期发生额:填写您在10月份发生的重点群体减免税的金额。 2.本期应抵减:根据您的税务规定,填写您在10月份应抵减的重点群体减免税的金额。 3.本期实际抵减:填写您在10月份实际享受的重点群体减免税的金额
2023 11/17 11:02
84784979
2023 11/17 11:08
如果7800/年,实际要交增值税200,是不是这样填: 1.本期发生额:650(平分到每个月)、6500(累计到10月份的)、7800(直接按一年) 2.本期应抵减:是填200,还是填650? 3.本期实际递减:是填200,还是填650?
朴老师
2023 11/17 11:10
同学你好 应抵减你填650 实际抵减看实际抵减了多少
84784979
2023 11/17 11:54
本期发生额不是应该以年来算吗,比方是2022年入职的员工,条件都符合,2023年第一次享受,本期发生额不是应该直接填7800/年吗
朴老师
2023 11/17 11:57
按年算的话就是填写累计的
84784979
2023 11/17 13:48
这个政策是只要和员工签了合同,本身符合条件,交了社保,就可以享受3年了是吗,我们是今年才开始享受的,如果我填的发生额是按年的,是不是意味着我享受期间是从2023.1.1-2025.12.31?如果我填的是按月发生额,那享受就是从2023.10.1-2025.10.30这样?
朴老师
2023 11/17 13:51
同学你好 你这个按年的直接按年度的填写就可以 现在不也是2023年吗
84784979
2023 11/17 13:54
我就是不太明白,他说可以享受36个月,是从我们首次享受算起吗,比方10月首次享受,发生额每个月按650,那就是到2026.10.30结束,如果发生额按年填,那就是到2025.12.31结束是吗,必须要连续36个月?
朴老师
2023 11/17 13:56
这个主要看当地税局咋定的 这两个都可以的
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