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请问老师,进项税金上期期末留抵额怎么做分录?

84785016| 提问时间:2023 11/17 11:31
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速问速答
岳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
这个不用另作分录。
2023 11/17 11:31
84785016
2023 11/17 11:36
老师,那我10月实际进项税金是20万,销项税金是25万,应缴纳增值税是5万,再减去上月留抵进项5000,实际缴纳4.5万,如果账目上留抵额不做分录的话,那账上10月实际缴纳增值税与增值税申报表金额就不一致了,可以吗?
岳老师
2023 11/17 11:45
按照你提供数据,这样就没有留抵了。
84785016
2023 11/17 11:53
老师,就是9月末余下的留抵额5000元,我10月抵了,那么结合上面跟您说的,需不需要做分录?
岳老师
2023 11/17 12:00
借:应交税费-应交增值税(销项税额)5万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)4.5万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.5万
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