问题已解决
老师您好,我们是做工程监理,开票1000,对方结算后只给付800,剩下的200不服了,请问这200我是部分红字发票,冲红这200,还是把200做成坏账?
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速问速答您好,这个的话是作为红冲的了
2023 11/17 11:32
84784986
2023 11/17 11:57
以前年度也有这样情况,应该怎么处理,分录怎么做呢
小锁老师
2023 11/17 12:03
你当时做收入是按照1000左右的吧,就是红充200的收入
小锁老师
2023 11/17 12:03
借方以前年度损益调整200贷方应收账款,借方未分配利润贷方以前年度损益调整