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老师,报销网银用途写的报销款,实际是办公费,我是不是做分录,借管理费用 办公费呢

84784965| 提问时间:2023 11/17 13:18
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好是的分录是对的 
2023 11/17 13:22
84784965
2023 11/17 13:27
老师,提现了2万,从个人卡提走的,老板拿走了2万,我借库存现金增多,没有给我发票,我是不是贷其他应付款-名字呢
84784965
2023 11/17 13:28
老师,刚才写错了,是借现金,贷银行存款,这是一笔,但是老板把2万拿走了,没有给票,现金还是增多呢,我怎么做这个2万的分录
玲老师
2023 11/17 13:29
你好 借其他应收款,贷现金
84784965
2023 11/17 13:32
老师,为什么不计入其他应付款
玲老师
2023 11/17 13:35
你好 但是老板把2万拿走了  欠单位钱 
84784965
2023 11/17 13:36
老师,那什么时候计入其他应付款
84784965
2023 11/17 13:39
老师,老板拿走2万,做其他应收款,那么摘要怎么写,实际是送礼
玲老师
2023 11/17 13:40
你好 你欠对方是应付 
84784965
2023 11/17 13:43
老师,老板拿走2万,做其他应收款,那么摘要怎么写?实际是送礼
84784965
2023 11/17 13:45
老师,内账取现了2000,但是个人卡,外账总是支出,现金会是负数,那么是不是就得做借现金,贷其他应付款-法人垫款啊,这个分录用其他应付款对吗
玲老师
2023 11/17 13:46
你好 个人往来记其他应收 应付 不是现金    这个其他应付对
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