问题已解决

老师,公司有个这样的情况:2022年留底税当时税局老师让把这个税转到未开票收入上了,目的是不让有留底,当时我处理的时候是只在增值税申报上把留底税转到了未开票收入上,账里没做处理,现在税局老师让把这部分确认收入,我该怎么做账呢?

84785031| 提问时间:2023 11/17 14:41
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这部分不是进项税吗,进项税让你转未开收入吗?
2023 11/17 14:42
84785031
2023 11/17 14:44
是的,老师;为了把留底税给清零
小锁老师
2023 11/17 14:45
这个不应该把,留底做未开票,这个很奇怪啊
小锁老师
2023 11/17 14:45
如果你做账,只能是借 应交税费 未交增值税 贷 主营业务收入的
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