问题已解决

老师,我们租赁设备10月就付款了,发票这个月才到,我们能做预提费用吗?是借管理费用,贷预提费用吗,等发票回来了再冲红,重新借管理费用,贷预付账款吗?

84785019| 提问时间:2023 11/17 17:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个预提费用已经取消了,你改成其他应付款。
2023 11/17 17:11
84785019
2023 11/17 17:13
好,那是这样操作吗?摘要可以写预摊销租赁费吗?
郭老师
2023 11/17 17:13
可以的,可以这么做的。
84785019
2023 11/17 17:13
因为老板想按月来算费用收入配比
郭老师
2023 11/17 17:15
可以的,可以的,可以的,按照租赁期来分摊就行,不管有没有发票,根据权责发生制来做就行。
84785019
2023 11/17 17:17
其他应付款是挂费用明细吗?还是单位名称?
郭老师
2023 11/17 17:19
你好,二级科目写对方企业的名字。
84785019
2023 11/17 17:25
好的,谢谢老师哈
郭老师
2023 11/17 17:25
不用客气,工作愉快。
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