问题已解决
从外账接回来的账,本来是结账到9月份的,后面那边账目有问题让他们帮忙重新整理调整账目了,那现在重新接回来是不是要把1至9月份的科目余额表期末数,当做10月份的期初数呢
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速问速答同学你好,从交接的角度,确实应该把1至9月份的科目余额表期末数,当做10月份的期初数,这是责任划分的问题。
但是从报表的角度讲,还是要以去年年底期末数作为今年期初数。
2023 11/20 08:40
84784986
2023 11/20 09:01
那具体应该怎么操作呢
大侯老师
2023 11/20 09:09
接手后,在自己新建的科目余额表(或者接手的科目余额表)里面,录入年初数、1-9月发生数、9月底期末数,在此基础上录入以后期间发生数