问题已解决

从外账接回来的账,本来是结账到9月份的,后面那边账目有问题让他们帮忙重新整理调整账目了,那现在重新接回来是不是要把1至9月份的科目余额表期末数,当做10月份的期初数呢

84784986| 提问时间:2023 11/20 08:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学你好,从交接的角度,确实应该把1至9月份的科目余额表期末数,当做10月份的期初数,这是责任划分的问题。 但是从报表的角度讲,还是要以去年年底期末数作为今年期初数。
2023 11/20 08:40
84784986
2023 11/20 09:01
那具体应该怎么操作呢
大侯老师
2023 11/20 09:09
接手后,在自己新建的科目余额表(或者接手的科目余额表)里面,录入年初数、1-9月发生数、9月底期末数,在此基础上录入以后期间发生数
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~