问题已解决

你好。我们采购了价值16000的钢管回来,切割组装成40个架子,然后又把这40个架子拿去第三方喷塑(我们自己没有喷塑资质)然后拿回来继续加工生产,支付了4000块钱的工费,请问这个过程涉及委托加工,该怎么做账才合理。

84784986| 提问时间:2023 11/21 09:56
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一般来说,委托加工业务的账务处理包括以下几个步骤: 1.发出委托加工材料:借:委托加工物资贷:原材料 2.支付加工费和运杂费:借:委托加工物资贷:银行存款 3.加工完成后,收回加工成品:借:库存商品贷:委托加工物资 根据你提供的情况,可以按照以下方式进行账务处理: 1.购买钢管时,将钢管记入“原材料”科目:借:原材料 16000贷:银行存款 16000 2.切割组装成架子时,将产生的费用记入“在制品”科目:借:在制品 4000贷:原材料 4000(假设这里产生的切割组装费用为4000元) 3.将架子拿去喷塑加工时,将架子从“在制品”科目转为“委托加工物资”科目:借:委托加工物资 4000贷:在制品 4000 4.支付喷塑加工费时,将加工费记入“委托加工物资”科目:借:委托加工物资 4000贷:银行存款 4000 5.将喷塑完成的架子拿回来继续加工时,将架子从“委托加工物资”科目转回“在制品”科目:借:在制品 4000贷:委托加工物资 4000 6.最后,将成品架子转为“产成品”科目,并结转成本:借:产成品 8000(假设这里产生的加工费用为8000元)贷:在制品 8000
2023 11/21 10:00
84784986
2023 11/21 11:17
切割组装就是公司自己加工了,没有产生其他费用
朴老师
2023 11/21 11:19
那就直接计入 产成品
84784986
2023 11/21 11:40
购入钢材16000:借原材料钢材16000,贷银行存款; 领用钢材切割组装成架子:借在制品16000,贷原材料16000; 架子拿去喷塑:借委托加工物资16000,贷在制品16000 支付喷塑加工费4000:借委托加工物资4000,贷银行存款。 把喷塑完的架子拿回来继续生产:借在制品16000,贷委托加工物资16000。最后委托加工物资余额4000因为支付的4000的加工费。是这样吗?
朴老师
2023 11/21 11:47
首先,购入钢材16000元的分录是正确的:借原材料钢材16000,贷银行存款。 第二,领用钢材切割组装成架子的分录也是正确的:借在制品16000,贷原材料16000。 第三,将架子拿去喷塑的分录:借委托加工物资16000,贷在制品16000。这个分录也是正确的。 第四,支付喷塑加工费4000元的分录:借委托加工物资4000,贷银行存款。这个分录是不正确的。应该是借委托加工物资4000,贷银行存款4000。 第五,把喷塑完的架子拿回来继续生产的分录:借在制品16000,贷委托加工物资16000。这个分录也是正确的。 最后,委托加工物资的余额应该是4000元,因为已经支付了4000元的加工费。 综上所述,除了第四个分录有错误外,其他分录都是正确的。
84784986
2023 11/21 13:49
那月末委托加工物资4000的余额需要结转吗?
朴老师
2023 11/21 13:52
成品回来入库了既可以结转
84784986
2023 11/21 13:59
加工费4000也是结转到成本里面?
朴老师
2023 11/21 14:05
这个是计入库存商品里的
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