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销售货物本月收款11.3万(含税)。下个月开票。 1.分录是否是 借 银行存款 113000 贷 预收账款 100000 应交税费-增值税 13000 2.(纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。)所以本月需要缴纳增值税对吗?申报的时候按照未开票申报。到时候开票的时候在红冲未开票对吗? 3.开票的时候分录 借 预收款100000 贷 主营业务收入100000 4.企业所得税是算在本月的吗? 5.与发货无关的吗?

84785005| 提问时间:2023 11/21 15:13
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,第一个是对的,第二个的话,是本月增值税需要缴纳,然后未开票收入,开票的话,再确认100000收入,所得税再下个月的,确认收入的
2023 11/21 15:14
84785005
2023 11/21 15:15
意思是所得税是开票的时候确认收入的吗? 那跟发货的时间有关系吗?
小锁老师
2023 11/21 15:16
对,所得税也是开票的时间收入的,发货没有关系
84785005
2023 11/21 15:17
好的谢谢
小锁老师
2023 11/21 15:17
不客气的,祝您开心
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