问题已解决
老师做个去喝茶的凭证,为什么走业务招待费而不走福利费?是因为企业所得税汇算清缴业务招待费按实际发生额的60%扣除吗?走福利费所得税汇算得是全额调增吗?福利费不是按工资额的14%扣除吗?为什么说它是全额调的呢?
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速问速答这个是招待客户发生的吧
不是职工的
超过了扣除比例
你去看
2023 11/21 18:52
84784986
2023 11/21 19:05
老师什么叫超过了扣除比例?帮我解释一下我第一个问的60%.14%好吗?
郭老师
2023 11/21 19:06
他不做福利费,是因为福利费已经超过了工资的14%
郭老师
2023 11/21 19:07
招待费按发生额的60%、
营业收入的千分之五抵扣
那个小
安那个来
84784986
2023 11/21 19:11
老师你说的他不做福利费,是因为福利费已经超过了工资的14%是什么意思?
郭老师
2023 11/21 19:13
工资100
福利费15
就这个意思
84784986
2023 11/21 19:31
老师这里的按工资额的14%调,的工资指的是什么工资额?(指上年的工资总额吗?)然后你说的比如工资100福利费15,扣除额不应该是15-100*14%=1扣除吗?也不是全额调整呀?
郭老师
2023 11/21 19:33
应发工资,
全年应发工资
他已经超了14%,允许抵扣14,现在是15了,
你再做福利费是不是全额调增
84784986
2023 11/21 19:44
老师是上年度应发工资总额吗?老师工资额不是按超标准部分的14%(即是15-100*14%=1调增吗?)
郭老师
2023 11/21 19:58
是的是的
是的
是的,
84784986
2023 11/21 20:01
那老师说业务招待费按60%扣除,福利费得全额调这句话不对是吧?
郭老师
2023 11/21 20:02
不对
那个都不对
没有一个对的