问题已解决
请问21年预收款可以再税务稽查补交税款时补交了,然后后面在开票如何操作呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
红冲无票收入
在做发票的
2023 11/22 07:47
84784947
2023 11/22 07:56
后面在开票时申报怎么操作?
84784947
2023 11/22 07:58
有无票收入那一栏对嘛?
郭老师
2023 11/22 08:01
一般纳税人未开具发票填写负数
84784947
2023 11/22 08:06
请问这个应收账款贷方数从什么时候确认收入开始计算,牵着滞纳金。
郭老师
2023 11/22 08:08
你发生了啥业务的
84784947
2023 11/22 08:10
工程款预付
郭老师
2023 11/22 08:15
开始施工了嘛
是的话收到钱的次月16号开始算
84784947
2023 11/22 08:18
不能根据工程完工进度算到次年,21年10月收到的款
郭老师
2023 11/22 08:21
你收到了预收款,你就得交增值税,这个是增值税,和收入没有关系,
然后你的收入可以按完工进度来确认。
84784947
2023 11/22 08:24
哦。还有就是这次补交税款是交20年至22年。19年的还能补交嘛?预收款情况
郭老师
2023 11/22 08:25
哦,可以的,没有问题
84784947
2023 11/22 08:27
这次让补交20年至22年,那19年的怎么说明呢?
郭老师
2023 11/22 08:31
那不一样吗?一九年的你什么时间做的收入?
84784947
2023 11/22 08:45
那不是补交范围内也可以嘛?第二个问题是税务稽查补交的增值税。能再后面开票的时候申报无票收入负数嘛?
郭老师
2023 11/22 08:47
不是补交范围是什么意思
你的补交范围是什么意思
是
84784947
2023 11/22 08:48
目前他是让自查20年至22年
84784947
2023 11/22 08:48
这次补交增值税后面开票能扣除,担心不让扣。
郭老师
2023 11/22 08:50
那就先不管
以后查到再说
84784947
2023 11/22 08:52
补交的增值税后面开票能让扣除?
郭老师
2023 11/22 08:53
你直接补缴还是申报的,如果你是补交的,你找你税务局那边,你跟他说我申报无票收入正常交
要填写无票收入