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你好老师,员工的培训费我入职工教育经费了。您看是这样做分录吗:借管理费用-培训费,贷应付职工薪酬-职工教育经费。结转费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行

84785006| 提问时间:2023 11/22 09:31
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
2023 11/22 09:32
84785006
2023 11/22 09:33
是的。支付的时候是这样做吗?
84785006
2023 11/22 09:34
老师,我看之前会计做的账是这样做的,您看这样做对吗,直接做一笔账:借应付职工薪酬-教育经费,贷银行。这样应付职工薪酬还出现负数了
耿老师
2023 11/22 09:35
你好!这是支付,然后还要结转到费用中
84785006
2023 11/22 09:35
老师,那先做结转费用呢,还是先做支付呢
耿老师
2023 11/22 09:36
你好!你们是先付款还是先收到发票?
84785006
2023 11/22 09:36
老师,如果我修改之前的凭证,我是直接冲销再做一个新的分录还是直接做一个修改记号凭证再添加一个结转费用的分录呢
84785006
2023 11/22 09:37
来了发票付款,给员工报销的培训费,都是一起的
耿老师
2023 11/22 09:40
你好!修改的话个人建议红冲之前的在做蓝字正确的,发票付款同时的话做复合分录一张凭证上都做完
84785006
2023 11/22 09:40
好的谢谢老师。麻烦您了
耿老师
2023 11/22 09:45
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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