问题已解决
老师您好,22年暂估成本20万并也结转(借主营业务成本20,贷应付账款-暂估,其他分录平),23年4月汇算清缴时调增20万,在23年4月的账里想把应付账款-暂估科目冲平,做了借应付账款20,贷,未分配利润20,这样做对吗,谢谢老师
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速问速答对,做账的话是这么做的
2023 11/22 12:03
84784972
2023 11/22 12:04
老师,这样的话报表中,未分配利润就直接增加了20万,没问题啊?
东老师
2023 11/22 12:06
对呀,等于是费用少了,未分配利润就多了
84784972
2023 11/22 12:08
老师,我好像记得在哪里看见过未分配利润只有损益类的科目才能结转到此科目,我上面的分录虽然是应付帐款,其实根源是成本,我的理解对吗
东老师
2023 11/22 12:09
对就是未分配利润的代替了成本的意思