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未交增值税余额3100万,申请留抵退税1900万,现收到退税1900万,账务如何处理?

84785020| 提问时间:2023 11/23 15:20
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你的未交增值税是借方余额是吗
2023 11/23 15:22
84785020
2023 11/23 15:39
是的老师,未交借方余额。现在收到退税了,怎么做账务处理,让未交增值税里的余额减少这部分退税。
宋生老师
2023 11/23 15:43
你好! 1、期末经税务机关核准的允许退还的增值税期末留抵税额 借:应交税费——增值税留抵税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应交税费——增值税留抵税额 2、纳税人将已退还的留抵退税款项缴回并继续按规定抵扣进项税额时 借:应交税费——增值税留抵税额 贷:银行存款 同时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——增值税留抵税额
84785020
2023 11/23 15:45
这样处理的话,未交增值税里还是没变化啊?老师?
宋生老师
2023 11/23 15:46
你好!是这样,正常你进项少了,未交就会变了
84785020
2023 11/23 15:58
好的老师,谢谢您,但是我看未交增值税的账面余额还是3100万,不用管它是吗?还需不需要通过这个科目过度一下?
宋生老师
2023 11/23 16:00
你好!这个没有规定应该怎么样。你可以借应交税费——应交增值税(进项税额转出),贷应交税费-未交增值税 
84785020
2023 11/23 16:01
好的谢谢老师
宋生老师
2023 11/23 16:02
你好!不用客气的了
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