问题已解决

老师,我们购买的原材料9月份之前就到公司了,但没有入库就已经用了,也没有发票,9月底的时候,老板说下个月拿拿到发票,9月为了冲成本,我暂估入库了,到10月只开到一部分发票,这我要怎么做账呀,材料是8万的,只开到2万多一点发票。

84785039| 提问时间:2023 11/23 16:25
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到发票把暂估的分录红冲,然后再按发票入账就行了。
2023 11/23 16:27
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