问题已解决
老师,公司在9月份开了一张保险费的发票进来,当月没有用银行存款付款的记录,但是在10月份有这笔发票的付款记录,那在9月份做的,用库存现金做的那笔分录,要把9月那笔分录改成用银行存款,是吗,还是在9月再单独做一笔,改的话是不是把九月那笔改成应付账款,然后10月的时候再用银行存款冲那笔应付账款
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速问速答同学你好,分录要根据实际业务来做,如果9月没有支付记录,应该挂应付账款,10月支付的时候再冲应付账款,贷银行存款。
2023 11/23 18:10