问题已解决
您好,老师!公司应收应付与实际不符,我应该怎么调账,怎样做分录
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速问速答应当按照实际金额调整。比如应收少计了
借:应收
贷:收入
2023 11/25 15:12
84785000
2023 11/25 15:13
应付账款呢
84785000
2023 11/25 15:14
如果走收入,那纳税申报表也有影响吧
岳老师
2023 11/25 15:19
是的,纳税申报表也有影响。
84785000
2023 11/25 15:20
应收应付分别多计和少计的情形分录怎么做,
岳老师
2023 11/25 15:22
这个可能会有1000种原因,没法一一给您列举的。
84785000
2023 11/25 15:24
比如应付,实际不欠账,但还有借方余额,怎么办
岳老师
2023 11/25 15:25
不欠账,为什么挂了应付呢?
84785000
2023 11/25 15:26
刚接手的公司,原来就不规范
岳老师
2023 11/25 15:34
你需要先问清楚不欠账却挂应付原因,然后再处理。