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老师,计提10月份工资为1万, 借:制造费用10000 贷:应付职工薪酬10000 月末结转 借本年利润1万 贷制造费用1万 次月实际发放工资为15000 怎么做?
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速问速答1.按考勤或产量统计表计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资
2.计提公司承担部分社保公积金
借:管理费用-各项社保,公积金
贷:应付职工薪酬-各项社保,公积金(企业部分)
3.发放工资时扣社保和个税
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4上交杜保
借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)
其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2023 11/26 15:11
84785008
2023 11/26 15:12
老师,计提的是1万,发放了15000,怎么办?分录怎么写
家权老师
2023 11/26 15:12
补计提5000的工资就是了
84785008
2023 11/26 15:13
计提1万,发8000的话,就红冲2000对吧
家权老师
2023 11/26 15:13
是的,就是那样处理的