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某公司是生产企业,为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100000元,增值税13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,注明运费30000元,增值税2700元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为80000元,款项以银行存款支付。该批农产品于本期全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。(3)9日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税作价1200000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张。要求:(1)计算甲公司本年7月的应纳增值税。(2)根据上述经济业务,进行相关的账务处理

84785045| 提问时间:2023 11/26 19:34
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借原材料130000 应交税费应交增值税进项税15700 贷银行存款145700
2023 11/26 19:38
暖暖老师
2023 11/26 19:38
2借原材料72000 应交税费应交增值税进项税8000 贷银行存款80000
暖暖老师
2023 11/26 19:39
3借原材料1200000 应交税费应交增值税进项税156000 贷实收资本1356000
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