问题已解决
老师,预缴了9400元的企业所得税,全年亏损产生了退税,我想问下汇算清缴时候退税就退9400元,还是会根据亏损额,如果亏损额太大就把去年盈利时候缴纳的也给我退回来呢
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速问速答你好,同学
退税的是以前年度多交纳的所得税
损额太大就把去年盈利时候缴纳的也给退回来
2023 11/27 11:16
84785043
2023 11/27 11:18
哦,那就是说我今年预缴的时候利润总额是18万,年度亏损了24万,我这个退税金额是按照18%2b24=42万,然后乘以小微0.05的税率,也就是得给我退2.1万,是这个意思吗
冉老师
2023 11/27 11:20
不是的,如果利润18万,亏损42万,说明不用交税
但是如果你预交所得税的话,退的是预交的
也就是说税务局退的是企业实际缴纳的,亏损未来可以弥补,但是税务局不会退亏损额
84785043
2023 11/27 11:25
明白了,老师,公司前两个季度盈利,利润总额是18万,预缴了9400元企业所得税,年底时亏损了24万,如果不想退税的话,是不是我到时候汇算清缴在调增的时候在其他那里填写42万元,这样有风险吗,我们是小公司,费用没有多少,其实一直都在亏损,就是前任会计结转成本的时候按照低价结转了,所以前两个季度看起来是盈利的,后面都是高价,自然就亏损的特别多,这两个月业务也暂时停了,
冉老师
2023 11/27 11:30
不想退税的话,可以纳税调增
因为不退税,利好税务局,
84785043
2023 11/27 11:31
老师,听说退税有很大可能会查帐,我到时候强行纳税调增42万的话会不会被问这个数字怎么来的,有没有风险
冉老师
2023 11/27 11:43
这个好解释。就说没有发票之类的
84785043
2023 11/27 11:47
哦,好的,老师调增项其他那栏写上这个数字后,不影响其他数据吧,不需要调整其他表格吧,我没有做过汇算清缴,
冉老师
2023 11/27 12:13
不影响其他数据,其他附表,在其他里面调整
84785043
2023 11/27 12:16
好的,那我现在就是按照实际的做账就可以对吗,到时候就用这个方法不退税就可以了是吧
冉老师
2023 11/27 12:49
是的,没问题的,同学