问题已解决

合伙企业开户费200由员工垫付,借银行存款贷其他应付款员工;银行扣款,借财务费用贷银行存款;现在面临往来冲账,这个200元员工在另一家公司已经报销了。请问分录怎么做?借:其他应付员工贷财务费用吗?还是怎么做?我纠结的点就是,员工从另一家有限公司报了这个垫付的钱了。

84784992| 提问时间:2023 11/27 18:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学你好,可以将合伙企业欠员工的欠,支付给员工报销费用的有限公司。 借:其他应付款-员工200 贷:其他应付款-有限公司200 支付200元给有限公司: 借:其他应付款-有限公司200 贷:银行存款200
2023 11/27 18:15
84784992
2023 11/27 18:17
老师,我不懂哎。我给您讲的就是我的分录。 有限公司员工报销400,然后这400里就有这个合伙企业的200。那我冲平分录,可以做成借其他应付员工贷财务费用啊?这样对吗?
84784992
2023 11/27 18:19
现在是要在合伙企业里面做账哦
大侯老师
2023 11/27 18:21
同学你好,合伙企业的财务费用不能冲掉,因为财务费用是银行口的开户手续费。从合伙企业来讲,只是要处理员工垫付的200元如何支付的问题。
84784992
2023 11/27 18:28
我理解您的意思了。我重新说下:垫付时:借银行存款贷其他应付员工,扣款时,借财务费用贷银行存款;冲账,借其他应付员工,贷其他应付-有限公司,支付有限公司支付给员工的这个垫付:借其他应付-有限公司,贷银行存款。
大侯老师
2023 11/27 18:32
是的,同学,你梳理的分录是正确的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~