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老师你好,我们是购买方,抵扣了一张发票,这张发票已跨月,现在这张发票我们要部分红冲,请问怎么操作?红冲完我们进项税转出是对方开出负数就能做,还是要等下个月15号之前都可以?包括要补交进项税就转出的这个税款可以到下个月15号交吗?

84784948| 提问时间:2023 11/28 11:00
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
本月红冲,下个月申报。
2023 11/28 11:02
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