问题已解决

应交增值税余额是9000 10月份缴纳增值税,分录怎么写呢,借应交税费-增值税贷银行

84784994| 提问时间:2023 11/28 15:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借应交税费-增值税 贷银行
2023 11/28 15:45
84784994
2023 11/28 15:46
增值税的进项还是销项呢
小菲老师
2023 11/28 15:46
同学,你好 结转了,应交税费-应交增值税
84784994
2023 11/28 15:50
我这里是三级 了,不是二级科目
小菲老师
2023 11/28 15:51
同学,你好 你把你之前的分录发我一下
84784994
2023 11/28 15:54
收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款
84784994
2023 11/28 15:55
目前应交税费是9000,怎么冲呢
小菲老师
2023 11/28 15:56
应交税费进项税额 你这个是二级科目呀??
84784994
2023 11/28 16:04
我做什么分录冲呢
小菲老师
2023 11/28 16:06
同学,你好 你 应交增值税销项税额,应交税费进项税额对冲,差额就是缴纳增值税,就冲这个
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~