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业务采购白酒收到专用增值税发票,记账时进项税直接进成本了,借业务招待费,贷银行存款了,但是在下个月抵扣时,这个进项税额他又抵扣了,现在要做进项税额转出,该怎么做分录

84785027| 提问时间:2023 11/28 16:09
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2023 11/28 16:10
84785027
2023 11/28 16:12
应交税费增值税进项税额转出,需要做处理吗
东老师
2023 11/28 16:13
这个结转增值税的时候一起结转就行
84785027
2023 11/28 16:15
借主营业务成本吗?入账时候是业务招待费啊
东老师
2023 11/28 16:16
您看您上面说的不是直接记成本了吗?
84785027
2023 11/28 16:17
我写的借业务招待费,贷记银行存款
东老师
2023 11/28 16:18
那借就记入业务招待费,你原来计入什么科目?转出的时候,借方就进入到什么科目
84785027
2023 11/28 16:18
好的,谢谢老师
东老师
2023 11/28 16:18
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
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