问题已解决
月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写
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上个月月末写分录
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9000
贷:应交税费-未交增值税 9000
本月交税
借:应交税费-未交增值税 9000
贷:银行存款 9000
2023 11/28 16:17
84784994
2023 11/28 16:18
因为已经结账了上月
我能不能在这个月补写
bamboo老师
2023 11/28 16:24
能在这个月补写的哈
84784994
2023 11/28 16:25
写好了谢谢老师
bamboo老师
2023 11/28 16:25
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784994
2023 11/28 16:25
好的谢谢老师
bamboo老师
2023 11/28 16:26
不用谢哈 欢迎有疑问继续提问