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10月底做账计提10月份工资时,借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬 50000,因员工存在绩效工资,11月发放10月份工资时,实际发放工资金额为60000,那发放时的会计分录怎么做? 借:应付职工薪酬 50000 管理费用-工资 10000 贷:其他应收款(代扣代缴社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款

84785015| 提问时间:2023 11/29 11:02
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学,是的,发放按照这个分录 借:应付职工薪酬 50000 管理费用-工资 10000 贷:其他应收款(代扣代缴社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2023 11/29 11:02
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