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发票和货物不同步来,那个货先来了入账了,后续收到发票之后冲减这个税费,可以把这张发票放到对应的入库单后面么? 但是开票日期比到货日期晚几天。

84785007| 提问时间:2023 11/29 14:01
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们是这样做的,货到先计提的成本不计提税金,发票到了冲红,再按发票金额做正确的分录就可以了,这是最简单的方法,保证不会错,发票就在这次的凭证后面,不要再翻以前凭证
2023 11/29 14:03
84785007
2023 11/29 14:56
哦哦,我明白这个是最合理的,但是我想问下我这种的做法,可行么?
84785007
2023 11/29 14:56
就是有可能10号开票日期,要放到9号入库单后面,这个可行不?
廖君老师
2023 11/29 14:56
您好,要计算,方法可行的,
84785007
2023 11/29 14:57
因为我们没有冲红这一步,所以对应的单据放一起也好查询,只不过日期不对应。
84785007
2023 11/29 14:57
哦哦。好的感谢
廖君老师
2023 11/29 14:58
您好,可以的哈,日期没对应没关系的,又没有跨年
84785007
2023 11/29 15:30
嗯呢好哒
廖君老师
2023 11/29 15:31
 亲爱的,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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