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公司为商贸企业,本月采购一批商品,假如该批商品合同不含税金额1万,增值税1300元,价税合计11300。该批商品本月已销售,销售合同不含税金额2万,增值税2600元。销售发票已开具,但未收到采购发票,做暂估入库,请问会计分录该如何处理?这样是否正确? 1、本月暂估入库: 借:库存商品 11300(这里是11300还是10000) 贷:应付账款 11300 2、本月销售该批商品: 借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税额 2600 3、本月结转成本 借:生产成本 11300 贷:库存商品 11300

84785015| 提问时间:2023 11/29 14:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,暂估入库按照不含税的,也就是填写的是1万。结转成本也是按照1万。
2023 11/29 14:05
84785015
2023 11/29 14:11
好的,那如果次月收到发票,只需做这两个分录就可以了是吗 1、冲销暂估入库 借:库存商品 - 10000 贷:应付账款 -10000 2、借:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项)1300 贷:应付账款 11300
郭老师
2023 11/29 14:11
对的,是的,是这么做的。
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