问题已解决

今年的3月的发票,5月份报销给业务员:借:销售费用-业务招待费8500元,贷:银行存款:8500元。 现在被税务稽查了,说是拿的虚开的发票报销。让企业红冲处理。怎么调账?

84785034| 提问时间:2023 11/29 14:26
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:销售费用-业务招待费  -8500元, 贷:银行存款: -8500元。
2023 11/29 14:26
84785034
2023 11/29 14:27
银行存款没追回来呢?
小菲老师
2023 11/29 14:27
同学,你好 借:销售费用-业务招待费  -8500元, 借:营业外支出  8500
84785034
2023 11/29 14:27
员工不退款,说是真是业务
小菲老师
2023 11/29 14:27
同学,你好 借:销售费用-业务招待费  -8500元, 借:营业外支出  8500
84785034
2023 11/29 14:32
好的,谢谢老师
小菲老师
2023 11/29 14:34
不客气,祝工作顺利
84785034
2023 11/29 14:35
税务建议直接全部红冲 借:销售费用-业务招待费 -8500元, 贷:银行存款: -8500元。 再重新做一笔 借:营业外支出 8500元, 贷:银行存款: 8500元。
小菲老师
2023 11/29 14:35
同学,你好 也可以的
84785034
2023 11/29 14:36
刚回复信息了,原理是一样的。谢谢老师
小菲老师
2023 11/29 14:37
不客气,祝工作顺利
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