问题已解决
老师你好,原本我们账上使用了预付账款,现在我觉得麻烦,不用预付账款, 比如原本借:预付账款 100 贷:银行存款 100 调整: 借:应付账款100 贷:预付账款100 这样调整导致我资产负债表会少了100块钱,这个差异,我该怎么做才对?
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速问速答您好,这个分录调整没有问题,不会是因这个导致我资产负债表会少了100块钱,您对照科目余额表和负债的金额对一下。这个分录借贷相等,不会不平的
2023 11/29 16:23
84784959
2023 11/29 16:25
不是我的意思是,比如原来我资产负债表10月份的资产期末余额是500元,因为我调整不要预付账款嘛,所以预付账款少了100元,应付账款调成借方也少了100元,导致现在资产负债表期末余额是400元的意思
廖君老师
2023 11/29 16:32
您好,按您的文字来,这个负债也要变动嘛,其实您根本不用调整分录,我们做负债表时把科目进行重分类就好了
资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款
“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
84784959
2023 11/29 16:36
老师我调整分录是因为我觉得用预付账款麻烦,因为每次入库,或者发票来都要查这个供应商有没有预付款
廖君老师
2023 11/29 16:38
您好,明白,这个调整也可以,您核对下科目余额表我们负债表,不会不平的,是负债表的负债金额不对了
84784959
2023 11/29 16:40
我没有说不平,估计我表达错了,我说有差异,就是调整前后资产负责表少了100块钱,不知道这样对不对
廖君老师
2023 11/29 16:41
哦哦,不好意思,是我没有理解到。有差异正常的,平了就是对的哈
84784959
2023 11/29 16:42
调整完我再重分类科目就对了是吗这个资产负债表
廖君老师
2023 11/29 16:46
您好,是的呢,肯定是对的了
84784959
2023 11/29 16:46
老师是不是每个月做完,报表都要重分类,就像我现在不用预付账款了,账上是没有体现预付账款科目了,但是如果我们提前付款给对方,我做 账时借:应付账款,重分类后这个应付账款的金额就会出现在报表的预付账款栏 对吧
廖君老师
2023 11/29 16:48
您好,对对,您的理解能力好强,每月编制负债表都是要重分类的,这样的报表提交出去才是专业的
84784959
2023 11/29 16:51
反正就是不管提前预付的款,还是之前挂账的应付账款的付款,就是只要应付账款在借方,重分类就放在报表的预付账款中 对吧
廖君老师
2023 11/29 16:53
您好,对对,就是这么理解的
84784959
2023 11/29 16:54
好的 谢谢老师,感恩遇到你,耐心并专业的解答,期待下次再见
84784959
2023 11/29 16:54
我之前一直没有重分类,现在知道该怎么做了
廖君老师
2023 11/29 16:57
您好,以前没有重分类没事,不用去改动他,以后我们重分类就行,下月初做好报表,可以发给我给您检查一下
84784959
2023 11/29 16:58
我找不到你,这里是随机配老师的,有些老师我觉得还行,都不知道去哪里能固定找到
廖君老师
2023 11/29 17:02
亲爱的,您提问 @小天老师,就能找到我,手工做财报我还是有能力解决的,我负责11家公司
84784959
2023 11/29 17:05
啊,现在知道这招了,哈哈哈 谢谢,那我觉得报表可以按照重分类设好公式就可以了呢,这样不用每个月去分类
廖君老师
2023 11/29 17:09
您好,是的,您的报表发给我,我给您设好公式,很简单的,就是把往来科目借方和贷方余额各是多少列在表的右边,自动出报表